采购控制程序
1 目的
对采购物品进行验证确保各类物品的符合性,并对不合格物品进行识别,防止不合格品的非预期使用。
2 适用范围
适用于管理、服务、研究和保护所需采购物品质量检验,对检验中发现的不合格品进行控制。
3 职责
3.1办公室负责所有物品的采购。
3.2仓库管理员负责对采购物品的检验和保管,并对不合格品识别。
3.3各部门负责在各自职责范围内,对不合格品进行识别和处理。
4 工作程序
4.1物品的采购
4.1.1采购物品的分类
a)办公用品
b)一般服务用品
4.1.2采购实施
4.1.2.1采购计划
办公室根据各部门服务需要及库存情况,编制《月采购计划》,经馆长批准实施采购。对于临时的采购物品,有关部门填写《采购清单》报馆长批准,交办公室实施。
4.1.2.2采购
a)办公室根据批准的《月采购计划》、《采购清单》,按照注明的名称、规格、型号等采购;
b)采购员采购物品时,应选择有质量证明、价格适合的供应商进行物品采购。
4.2采购物品的检验
4.2.1办公室将采购的物品交于库房后,由仓库管理员按《月采购计划》、《采购清单》进行验收,合格后办理入库手续。
4.2.2验证方法可以对物品的外观、品种、数量、合格证等进行验证,也可对物品采用试用或检测方试进行。
4.3采购不合格品的控制
4.3.1对采购来的物品到达仓库时,经验证为不合格的物品,仓库管理员应将其放入不合格品区标识、隔离,并及时通知办公室与供应商联系、换货。
4.4库房内不合格品的控制
4.4.1办公室每半年组织仓库管理员对库存物品进行一次盘点,并填写《库存物品盘点表》,对发现的不合格品进行评价,提出处理方案,填写在《库存物品盘点表》内,处理方案包括:
a) 经处理合格后使用;
b) 降级使用;
c) 报废。
4.4.2仓库管理员对发现的不合格品进行标识、隔离,并上报经营事物部,决定对不合格品的处置。
5 记录
编 号 | 记录名称 | 保管部门 | 保存期限 |
ZSB 213-01 | 月采购计划 | 办公室 | 三年 |
ZSB 213-02 | 采购清单 | 办公室 | 三年 |
ZSB 213-03 | 库存物品盘点表 | 办公室 | 三年 |